为切实推动内控机制有效运转,进一步提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平。近日,监督检查局积极开展财政专项资金内部检查,从专项资金项目申报、资金拨付、资金使用等环节入手进行内部检查,督促科室内部严格按照内部控制操作规程的要求和专项资金使用管理办法的规定执行。以内控制度的有效执行为切入点和着力点,以专项资金检查为突破口,进一步规范市级财政专项资金拨付流程,防范资金风险,严肃财经纪律,提高资金使用效益,扎实推进财政内部控制执行体系建设。