市财政局组织开展内控监督检查
为强化财政系统内部管理,保证财政资金安全、规范、高效运行,近日,市财政局在修订完善内控操作规程的基础上,抽取局下属单位市国库支付中心开展内部控制执行情况监督检查。
本次检查以查看资料台账和实地检查为主要方式,重点关注内控制度建设、岗位设置与职责分工、业务流程执行、风险防控措施等方面,及时发掘内控薄弱环节和风险隐患并整改到位,防微杜渐,禁于未然,促进国库集中支付工作更加科学化、规范化、精细化。
下一步,市财政局将进一步加强内控制度学习和宣传,重点结合廉政防控工作,持续健全完善内部控制责任机制、制度机制和监督机制,不断推进财政治理体系和治理能力现代化。